โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2556

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงาน (pdf file)

 

ศูนย์ซ๋อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาลตำบลท่ามิหรำ

ที่ตั้งศูนย์ถาวร  บ้านโคกกอก    เลขที่ 199 หมู่ที่ 9  ตำบลท่ามิหรำ  อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง    074671544    ต่อ  14

 
 

  
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2555

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงาน (pdf file)

 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลตำบลโคกม่ว    

ที่ตั้งศูนย์ถาวร บ้านควนยวน เลขที่ 315 หมู่ที่ 9  ตำบลโคกม่วง   อำเภอเขาชัยสน  
จังหวัดพัทลุง    074675146  โทรสาร  074675146 ต่อ 20

 

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2554

 

พื้นที่รับผิดชอบ :   อบต. ควนขนุน  ต.ควนขนุน  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง

 

กลุ่มภารกิจที่ 1        ด้านบริการซ่อม  ถ่ายทอดความรู้  และ ยกระดับช่างชุมชน

 

ครั้งที่

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติงาน (คน)

ว/ด/ป เริ่มต้น

ว/ด/ป  สิ้นสุด

ครู

นักศึกษา

ช่างชุมชน

หน่วยงานเครือข่าย

รวม

1

29  พ.ย. 53

29  พ.ย. 53

3

12

7

6

28

2

30  พ.ย. 53

30  พ.ย. 53

3

12

7

6

28

3

  1  ธ.ค. 53

1  ธ.ค. 53

3

12

7

6

28

4

2  ธ.ค. 53

2  ธ.ค. 53

3

12

7

6

28

5

3  ธ.ค. 53

3  ธ.ค. 53

3

12

7

6

28

6

6  ธ.ค. 53

6  ธ.ค. 53

3

12

7

-

20

7

7  ธ.ค. 53

7  ธ.ค. 53

3

12

7

6

28

8

8  ธ.ค. 53

8  ธ.ค. 53

3

12

7

6

28

9

24 ธ.ค. 53

24 ธ.ค. 53

 5

30

7

 -

42

 

รายงานผลการซ่อมบริการ

จำนวนประชาชนที่รับบริการซ่อม 

638 

 คน

จำนวนประชาชนที่รับบริการถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 

638

คน

จำนวนอุปกรณ์ที่รับบริการซ่อม  

742  

ชิ้น

 
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านบริการซ่อม  ถ่ายทอดความรู้ และ ยกระดับช่างชุมชน

ลำดับที่

ประเภทรายจ่าย

แหล่งเงิน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

 

 

 

  นักศึกษา

 

27,600.00

 

 

  ช่างชุมชน  / ช่างประจำศูนย์

 

23,700.00

 

 

  ครู / เจ้าหน้าที่

 

 9,600.00

 

2

วัสดุช่าง

 

66,177.00

 

3

ชุดเครื่องมือช่างประจำศูนย์  เครื่องมืออุปกรณ์

 

30,000.00

 

4

พาหนะเหมาจ่าย

 

7,900.00

 

5

วัสดุเชื้อเพลิง และ หล่อลื่น

 

 -

 

6

เสื้อปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้าง

 

16,200.00

 

7

 อบรมยกระดับช่าง

 

28,823.00

 

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 

210,000.00

 

 
 

ภาพกิจกรรม ภารกิจที่ 1

   


 

กลุ่มภารกิจที่ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ครั้งที่

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติงาน (คน)

ว/ด/ป เริ่มต้น

ว/ด/ป  สิ้นสุด

ครู

นักศึกษา

วิทยากร

หน่วยงานเครือข่าย

รวม

1

29 ส.ค. 54

29 ส.ค. 54

4

5

1

10

20

2

30 ส.ค. 54

30 ส.ค. 54

4

5

-

2

11

3

31 ส.ค. 54

31 ส.ค. 54

4

5

-

2

11

4

1 ก.ย. 54

1 ก.ย. 54

4

5

-

2

11

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  

28

 คน

     
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ลำดับที่

ประเภทรายจ่าย

แหล่งเงิน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

งบจัดสรร

 

 

 

  นักศึกษา

 

6,000

 

 

  ครู

 

3,600

 

 

  เครือข่ายชุมชน

 

2,400

 

 

  วิทยากร

 

-

 

2

วัสดุพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

36,000

 

3

พาหนะ

 

 

 

4

อื่นๆ .................................................................

 

 

 

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 

48,000

 

 

 

 

 

กลุ่มภารกิจที่ 3 ภารกิจสุขอนามัยพื้นฐาน

 

ครั้งที่

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติงาน (คน)

ว/ด/ป เริ่มต้น

ว/ด/ป  สิ้นสุด

ครู

นักศึกษา

วิทยากร

หน่วยงานเครือข่าย

รวม

1

26 ส.ค. 54

26 ส.ค. 54

4

6

3

10

23

2

29 ส.ค. 54

29 ส.ค. 54

4

6

-

10

20

3

 2 ก.ย. 54

 2 ก.ย. 54

4

6

-

 2

12

4

3 ก.ย. 54

3 ก.ย. 54

4

6

-

 2

12

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

              -จัดอบรมให้ความรู้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
                       *การใช้จุลินทรีย์ในด้านการเกษตร และ การใช้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
                       *การผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
                       *พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ
                       *จับรางวัล
                 -  รณรงค์การใช้ถุงผ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

            จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  

156

 คน

     
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขอนามัยพื้นฐาน
 

ลำดับที่

ประเภทรายจ่าย

แหล่งเงิน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

งบจัดสรร

 

 

 

  นักศึกษา

 

7,200

 

 

  ครู

 

2,400

 

 

   เครือข่ายชุมชน

 

2,400

 

 

  วิทยากร

 

1,800

 

2

วัสดุ

 

23,200

 

3

พาหนะ

 

-

 

4

อื่นๆ ................................................................

 

-

 

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 

37,000

 

 

 

 


ดูผลการดำเนินงาน
http://www.fixit-center.net/htxview.php?doc=htx/fixit53/home.htx